央企國企審計專題培訓
2022-10-25 10:39:21 來源: 點擊:
國有企業(yè)審計專題培訓項目培訓背景1、進一步提高國有企業(yè)對內(nèi)部審計工作重視的需要內(nèi)部審計合規(guī)是審計監(jiān)督的重要組成部分,加強企業(yè)內(nèi)部審計, 是建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度不可或缺的重要環(huán)節(jié),是推動企業(yè)轉變經(jīng)營機
國有企業(yè)審計專題培訓項目
培訓背景
1、進一步提高國有企業(yè)對內(nèi)部審計工作重視的需要內(nèi)部審計合規(guī)是審計監(jiān)督的重要組成部分,加強企業(yè)內(nèi)部審計, 是建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度不可或缺的重要環(huán)節(jié),是推動企業(yè)轉變經(jīng)營機制、依法經(jīng)營、規(guī)范管理、增強市場競爭力、實現(xiàn)健康快速發(fā)展的重要手段。國資委要求各中央企業(yè)及地方國有企業(yè)主要負責人要將內(nèi)部審計合規(guī)工作納入企業(yè)重要議程,保障內(nèi)部審計合規(guī)工作有效開 展,在企業(yè)營造“尊重審計、支持審計、自覺接受審計”的工作環(huán)境, 充分發(fā)揮內(nèi)部審計工作在完善企業(yè)內(nèi)部控制、防范經(jīng)營風險、提高經(jīng)營管理水平方面的作用。
2、加強國有企業(yè)內(nèi)部審計合規(guī)人才隊伍建設的需要
國資委要求各國有企業(yè)按照內(nèi)部審計工作的有關規(guī)定,積極做好內(nèi)部審計機構和審計合規(guī)隊伍建設工作。要加強內(nèi)部審計合規(guī)隊伍建設。要按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求配備既懂財務又懂經(jīng)營管理的高素質(zhì)人才,充實審計力量,加強人員業(yè)務培訓,保障審計合規(guī)工作的有效開展。
3、建立健全國有企業(yè)內(nèi)部審計合規(guī)制度體系的需要
國資委要求各國有企業(yè)按照內(nèi)部審計工作有關要求,結合自身實際情況,建立健全企業(yè)內(nèi)部審計工作制度,推動內(nèi)部審計工作制度化、程序化和規(guī)范化。
2、加強國有企業(yè)內(nèi)部審計合規(guī)人才隊伍建設的需要
國資委要求各國有企業(yè)按照內(nèi)部審計工作的有關規(guī)定,積極做好內(nèi)部審計機構和審計合規(guī)隊伍建設工作。要加強內(nèi)部審計合規(guī)隊伍建設。要按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求配備既懂財務又懂經(jīng)營管理的高素質(zhì)人才,充實審計力量,加強人員業(yè)務培訓,保障審計合規(guī)工作的有效開展。
3、建立健全國有企業(yè)內(nèi)部審計合規(guī)制度體系的需要
國資委要求各國有企業(yè)按照內(nèi)部審計工作有關要求,結合自身實際情況,建立健全企業(yè)內(nèi)部審計工作制度,推動內(nèi)部審計工作制度化、程序化和規(guī)范化。
4、進一步完善國有企業(yè)內(nèi)部控制機制的需要
為實現(xiàn)經(jīng)營管理目標,確保財務信息真實可靠、資產(chǎn)安全完整, 提高資產(chǎn)運營效率與效益,國資委要求各國有企業(yè)按照國家有關規(guī) 定,建立完善的企業(yè)內(nèi)部控制機制。一要建立和完善內(nèi)部控制體系, 科學設置組織結構,健全內(nèi)部控制制度。二要按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求, 探索與完善企業(yè)內(nèi)部控制有效性審計和評價工作方法,不斷完善企業(yè)內(nèi)部控制體系,促進提高企業(yè)管理水平。
培訓目標
1、從智力層面進一步幫助國有企業(yè)做好內(nèi)部審計工作強化企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督與風險控制,提高經(jīng)營管理水平,保障國有資本保值增值和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,進一步提高對內(nèi)部審計工作重要性的認識,加強內(nèi)部審計機構與審計隊伍建設,建立健全企業(yè)內(nèi)部審計制度體系,進一步完善企業(yè)內(nèi)部控制機制,加強對重要子企業(yè)的審計監(jiān)督,加強對高風險投資業(yè)務的審計監(jiān)督,認真探索開展境外投資審計, 全面開展經(jīng)濟責任審計工作,認真做好企業(yè)財務決算審計工作,積極探索內(nèi)部審計的新領域和新方法,充分發(fā)揮內(nèi)部審計結果的作用,切實履行內(nèi)部審計工作責任,暢通從業(yè)人員交流學習渠道。
2、積極探索內(nèi)部審計的新領域和新方法
人才培養(yǎng)項目將聚合業(yè)內(nèi)專家學者,積極探索創(chuàng)新審計方法和審計手段,探索運用先進的審計理念、方法和技術,推進內(nèi)控測評和風險評估,提高審計工作的質(zhì)量和效率。
3、促進國有企業(yè)充分發(fā)揮內(nèi)部審計結果的作用
人才培養(yǎng)項目將通過培訓內(nèi)容設計,強化效果轉化。審計結果的落實程度直接關系到審計工作的效果,各企業(yè)需要發(fā)揮審計結果的效力,做到審必嚴,責必究,使審計工作真正落到實處。通過人才培養(yǎng), 一是促進國有企業(yè)及時對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行研究處理,總結經(jīng) 驗,完善制度,改善管理,提升企業(yè)管理水平。二是促進完善審計合規(guī)整改落實制度,積極開展后續(xù)審計工作,對審計意見的落實情況進行跟蹤。三是促進研究建立企業(yè)資產(chǎn)損失責任追究制度,落實經(jīng)營管理責任。四是推進建立審計公告制度,提高審計的透明度和影響力。
4、形成標準化的國有企業(yè)審計合規(guī)制度規(guī)范,進行推廣
聚焦審計合規(guī)主業(yè),培訓內(nèi)容一切出發(fā)點都立足于審計合規(guī)工作,培訓重點鮮明;堅持問題導向,培訓前收集學員問題,精準施訓; 強化成果轉化,通過人才培養(yǎng)項目搭建學習交流平臺,不斷跟蹤,持續(xù)推動學員間的交流與反饋。
培訓設計
1、培養(yǎng)對象:1) 中央企業(yè)及所屬企業(yè)管理層人員,地方國資委及監(jiān)管企業(yè)管理層人員。
2) 中央企業(yè)及其所屬企業(yè)、地方國資委及其監(jiān)管企業(yè)的審計部、合規(guī)部各級管理人員。
2、服務架構:設置首席導師,課程導師,指導專家等專家團隊。
3、講師構成:國家審計署專家、審計學會協(xié)會專家、中央企業(yè)專家、審計相關高校專家等。
4、培養(yǎng)周期:設置線上線下相結合的系列課程,系統(tǒng)性提升業(yè)務管理人員業(yè)務合規(guī)性,針對性解決業(yè)務管理人員應審問題。
5、培養(yǎng)模式:線上學習、面授學習、專題研討等。線上學習以基礎理論課程為核心,線下課程以實戰(zhàn)研討與案例解析為核心。線上課程為 7 門課程,每門課程 2 小時。
線下課程具體安排如下:
時間 | 主題 | 課程 | 講師 |
第一天 |
開班式 |
領導致辭 |
企業(yè)領導 |
政策解讀 |
《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》 |
國家審計署 科研所所長 |
|
第二天 |
審計實操 |
《專業(yè)審計規(guī)范管理及實操》 |
央企上市公司總會計師 |
第三天 |
風控合規(guī) |
《國有企業(yè)風險控制及合規(guī)管理》 |
中央財經(jīng)大學 教授 |
《大數(shù)據(jù)風控及企業(yè)合規(guī)探索與實踐》 |
四大會計師 事務所專家 |
||
第四天 |
審計實踐 |
《國有企事業(yè)單位領導干部經(jīng)濟責任審計實務》 |
中央企業(yè) 審計處處長 |
《國有企業(yè)管理人員配合審計工作實踐》 |
中央企業(yè) 財務部部長 |
||
第五天 |
審計探索 |
《國有企業(yè)內(nèi)部審計問題與實踐》 |
原審計署 企業(yè)司司長 |
專題研討 |
管理人員審計合規(guī)工作專題研討 |
原審計署 企業(yè)司司長 |
|
結業(yè)式 |
結業(yè)匯報、頒發(fā)證書 |
企業(yè)領導 |
培訓講師介紹
講師 1歷任審計署辦公廳調(diào)研處副處長、投資司處長、長春辦黨組成員、特派員助理、投資司副司長、昆明辦黨組成員、副特派員。現(xiàn)為審計科研所所長、中國審計學會常務副會長兼秘書長。主要學術兼職情況:擔任全國審計專業(yè)學位研究生教育指導委員會副秘書長、中國專業(yè)學位案例建設專家咨詢委員會委員、中國內(nèi)部審計協(xié)會職業(yè)發(fā)展指導委員會委員等,《審計研究》主編,博士后合作導師。
講師 2
現(xiàn)任中國航天基金會副理事長,中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司、中國國際技術智力集團有限公司外部董事。曾任北京市審計局黨組書記、局長,國家審計署人事教育司司長、企業(yè)司長;四川省政府副秘書長;中國航天科技集團董事會秘書兼總法律顧問并任中國宇航出版社執(zhí)行董事等職。
長期從事審計監(jiān)督和企業(yè)管理工作。著有《太空資源》、《董事會投資決策概覽》、《中央企業(yè)董事會建設探析》、《房地產(chǎn)主要風險項目及應對》等多部著作。
講師 3
現(xiàn)任某大型中央企業(yè)審計部部門審計處處長,高級會計師,注冊會計師。從事企業(yè)內(nèi)部審計工作十余年,熟知國家和國有企業(yè)內(nèi)部審計政策和制度要求,組織完成多次、多項國有企業(yè)負責人經(jīng)濟責任審計。講師 4
南京審計大學教授,國際內(nèi)部審計協(xié)會(IIA)學術關系委員會委員(ARM),美國注冊會計師協(xié)會中國協(xié)會常務理事,英國特許注冊會計師
(ACCA)全球咨詢顧問,中國企業(yè)財務管理協(xié)會審計專業(yè)委員會主任。 具有三十年的審計專業(yè)教學經(jīng)驗,曾任南京審計大學國際商學院院長、國際審計學院院長。
講師5
中央財經(jīng)大學會計學院審計系副教授,碩士研究生導師。中央財經(jīng)大學會計學院政府內(nèi)控與會計學科方向牽頭人,會計學院政府內(nèi)控中心主任,晨研企業(yè)風控研發(fā)中心核心人員,曾擔任多家上市公司獨立董事,常年擔任四大會計師事務所及企業(yè)會計培訓教師。從事會計審計教學研究三十六年,為大中型企業(yè)培養(yǎng)了大量優(yōu)秀人才。講師6
現(xiàn)任中國人民大學商學院會計學教授、博士生導師,中國會計學會管理會計專業(yè)委員會委員,中國高校財務管理委員會理事,北京首都開發(fā)股份有限公司獨立董事,北京城建設計發(fā)展集團股份有限公司獨立董事,西藏天路股份有限公司獨立董事,華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司獨立董事。曾任中國人民大學會計系系副主任、黨總支書記,中國人民大學商學院黨委副書記。
榮獲中國人民大學十大教學標兵稱號,承擔多項國家自然科學基金和省部級科研課題,其中科學事業(yè)單位財務制度、科學事業(yè)單位會計制度己由財政部頒布在全國執(zhí)行。
講師 7
現(xiàn)任全國政協(xié)委員、北京國家會計學院院長、教授、博士生導師,國務院特殊津貼專家。主要研究方向和從事的工作:公司治理、上市公司信息披露、審計。學術研究成果:著有《受托經(jīng)濟責任論》《上市公司信息披露研究》《審計學》等著作 46 部;在《經(jīng)濟研究》《審計研究》等發(fā)表學術論文 530 篇;主要研究課題有“上市公司舞弊案例剖析”、“國有商業(yè)銀行上市問題研究”等 26 項。
主要社會兼職:中國審計學會副會長、中國內(nèi)部審計協(xié)會副會長,中國會計標準委員會委員,中國注冊會計師考試委員會委員,中國內(nèi)部審計
準則委員會主任委員等。
講師 8
中國注冊會計師;中國注冊評估師;高級會計師;北京航空航天大學管理學博士;中國人民大學 MBA 入學考試面試官;中國人民大學碩士畢業(yè)論文評審答辯委員;對外經(jīng)貿(mào)大學 MBA 社會導師;中國農(nóng)業(yè)大學會計碩士社會導師;北京航空航天大學 MBA 畢業(yè)論文盲審專家;多家管理會計師與總會計師機構特聘講師;曾任某大型保險總公司計劃財務部負責人;現(xiàn)任500 強央企下屬板塊在職財務總監(jiān)。曾經(jīng)擔任大型金融投資集團財務總監(jiān)、500 強集團財務負責人,國內(nèi)某保險集團公司(保險行業(yè)頂尖企業(yè))計劃財務部財務負責人、河南產(chǎn)權交易中心審計部經(jīng)理等職務。經(jīng)過多行業(yè)、多崗位的工作鍛煉,具有扎實的財務管理知識,在財務管理工作方面經(jīng)驗豐富,尤其擅長會計核算,財務分析,成本管理、風險管控,預算管理和內(nèi)部控制建設、財務戰(zhàn)略與投融資決策、資本運作等各個方面;善于理論聯(lián)系實際,撰寫的多篇論文發(fā)表于核心期刊,在《Lecture Notes in Mathematics》(SCI 檢索)雜志上發(fā)表論文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》。
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